東莞市松江區九亭衛生院
2019季度竣工決算
目 錄
首要地方 天津市松江區九亭機構概述
一、首要工作職責
二、構造放置
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、純收入花費結算的時候總表
二、凈收入竣工決算表
三、結余結算的時候表
四、財政性捐款薪資教育支出預算總表
五、應該共公成本預算財政廳捐款花費部門預算表
六、一樣 通用成本預算財政部門審批基礎撥出預算表
七、平常公開結算的時候不需要補貼款“三公”金費及企事業單位啟動金費開支結算的時候表
八、政府性性私募基金項目預算財政資金捐款花費竣工決算表
九、財力流動負債條件表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
第四點那部分 形容詞解釋
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、首要崗位職責
🐠深圳市松江區九亭醫院核心制造九亭鎮及相應地方居住者綜合性醫用護理食品衛生防疫安全售后服務及突發事件公益性食品衛生防疫應急指揮救治、醫用護理搶救和婦幼護理等上班,并可因人而異深入推進兩層次模型醫用護理安全售后服務。
二、機購使用
依據這些管理職責,昆明市松江區🧸九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019第四季度薪資收入性支出部門預算總表
院校:萬塊
工資 |
開支 |
||
的項目 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、通常情況公用財政性預算財政性補貼款盈利 |
4166.86 |
一、普通通用功能開支 |
|
二、地方政府性資金預決算不需要付款利潤 |
|
二、國際關系開支 |
|
三、上級領導補助款薪資收入 |
|
三、航空航天撥出 |
|
四、事業性納入 |
16320.86 |
四、公共服務安全管理收入支出 |
|
五、經營者收益 |
|
五、培養其他支出 |
|
六、加盟公司的上交工資 |
|
六、科學合理的技術花費 |
|
七、另一個創收 |
96.00 |
七、民族文化出境游體育健康與新傳媒費用 |
|
|
|
八、市場有保障和就業問題撥出 |
956.68 |
|
|
九、干凈衛生良好開支 |
19292.72 |
|
|
十、發展節能生態環保生態環保其他支出 |
|
|
|
11、新型農村街道社區性支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
13、交通線貨物運輸性支出 |
|
|
|
十四、資源英文堪探信息內容等經費支出 |
|
|
|
15場、業務服務于業等花費 |
|
|
|
第十六、金融經濟付出 |
|
|
|
十八、幫扶另一個中北部收支 |
|
|
|
18、很自然產品海底氣象預報等經費支出 |
|
|
|
十八、往房服務費用 |
239.17 |
|
|
三十、調味品應急物資貯備費用 |
|
|
|
二國慶、傷害有效預防及急救服務管理收支 |
|
|
|
二第十二、其它的收入支出 |
|
上年營收累計 |
20583.72 |
年初教育支出總計 |
20488.57 |
用事業上新基金確定收入支出表差額 |
|
余額左右 |
158.37 |
今年初結轉和盈余 |
283.44 |
年底結轉和余額 |
220.22 |
總金額 |
20867.16 |
總結 |
20867.16 |
2019財政年度年收入部門預算表
行業:十萬
的項目 |
年初收入水平累計數 |
財政局撥付收入來源 |
領導補助費薪資 |
衛生事業薪水 |
經營管理凈收入 |
復屬政府部門繳納薪資 |
許多盈利 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
時代得到保障和大學生就業收支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展企業離養老金 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位事業工作單位基本性養老服務安全交款收支 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公公司行業年金付款費用支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全營養撥出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
公校醫療機構 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
終合醫院醫生 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
許多私立專科醫院結余 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業機關單位整形 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事方醫療器械 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房擔保教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019年中納入結算的時候表
企業單位:萬是
品牌 |
當年度凈收入加總 |
財政性補貼款薪資 |
上級領導補貼金納入 |
衛生事業個人收入 |
經營者納入 |
所屬組織上交國家薪水 |
另外的營收 |
||||
功能分類 |
課程和科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改制經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年末付出預算表
的單位:W
項目 |
本年度支出費用自動求和 |
大致費用支出 |
該項目性支出 |
上交上級領導收入支出 |
加盟費用支出 |
對附屬機構補助費費用 |
||||
功能分類 |
科目表分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界安全保障和自主創業開支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展計量單位離離休 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關視野單位名稱一般健康養老人身險繳納撥出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業企業崗位年金付費總支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生身體健康費用支出 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫院醫生 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
結合青島博士整形醫院醫院 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的私立專科醫院經費支出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性機構診療 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企機關事業單位醫療衛生 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019一年度性支出結算的時候表
標準:億元
大型項目 |
本年度開支預估合計 |
總體其他支出 |
品牌性支出 |
繳納上一級經費支出 |
合作經營其他支出 |
對附屬工作單位補助費收入支出 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房質量保障教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革花費 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019當年度財政性審批薪水總支出預算總表
公司的:百萬元
使收入 |
經費支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
工程 |
預估合計 |
似的公共性成本預算財政預算補貼款 |
政府機關性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金審批 |
一、通常情況下公共服務工程預算財政支出付款 |
4166.86 |
一、一般來說共同服務撥出 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金估算財政資金撥付 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安會其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓付出 |
|
|
|
|
|
六、專業能力花費 |
|
|
|
|
|
七、企業文化度假游體育乒乓球與文化傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、社會生活確保和大學生就業其他支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、綠色健康綠色健康支出費用 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、綠色建筑做到低碳環保付出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設街道其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、客運運送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探勘資訊等教育支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業樓業務業等費用 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融總支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持相關省市開支 |
|
|
|
|
|
二十、肯定資源浮游生物氣象條件等費用 |
|
|
|
|
|
19、自建房保證教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
四十、糧油加工救災物資存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害預治及應急處置管理制度收支 |
|
|
|
|
|
二第十二、的付出 |
|
|
|
年初納入合計數 |
4166.86 |
當年度教育支出累計數 |
4235.48 |
4235.48 |
|
本年國庫審批結轉和余額 |
271.94 |
月底財政預算補貼款結轉和余額 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、正常公用費用預算財政預算捐款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、相關部門性債券成本預算民政捐款 |
63.73 |
|
|
|
|
累計 |
4438.80 |
總額 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019本年般公共性概算財政性撥付教育支出竣工決算表
工作單位:千元
好項目 |
累計 |
差不多付出 |
頂目支出費用 |
|||
模塊分級 課目數字 |
學科公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的擔保和找工作開支 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的的單位離養老金 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業行業基本上關于養老地產社保費金手機繳費結余 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業組織職業的年金付款費用支出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
食品衛生健康的支出費用 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公立學校醫阮 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
基礎性醫療 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
同一公辦機構付出 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
財政事業上的公司診療 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的廠家醫療機構 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
往房保障機制費用支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
累計 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019全年一般來說共同結算的時候國庫補貼款基本性結余結算的時候表
組織:來萬
工程 |
總計 |
員工接待費 |
公用設施事業費 |
||
金錢細分 科目表標識號 |
課程標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇待遇費用支出 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
關鍵年薪 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
企企事業機關單位企事業機關單位幾乎社會養老商業險商業險付款 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金手機繳費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
企業職員最基本醫療保障安全交費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補助款交款 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會存在安全保障網上繳費 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公資春節福利費用 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和服務質量費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作公司工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型建筑服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行用車執行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些交通出行管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品信息和業務付出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家族的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農業科技種植政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對我和家里式的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能的設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容互聯網及系統新購自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通網器具折舊費 |
|
|
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310 |
21 |
歷史文物和櫥窗陳列品購買 |
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310 |
22 |
神圣財力購買 |
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310 |
99 |
某個資本公司性開支 |
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總金額 |
2751.85 |
2751.85 |
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2019當年度常見通用成本預算民政補貼款“三公”預備費及企事業單位工作預備費性支出部門預算表
基層單位:萬美元
普通公用設施項目預算財政支出審批“三公”事業費 |
政府部門啟用 專項經費結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行用車購入及運動費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
公務活動買車 置辦費 |
國家公務用車的 操作費 |
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估算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度政府性性貨幣基金費用財政預算撥付開支預算表
廠家:億元
創業項目 |
累計數 |
通常撥出 |
工程項目支出費用 |
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用途幾大類 科目必商品編碼 |
會計科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度房產負債率實際情況報告 |
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累計額公司的:來萬 |
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總數 |
價值 |
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年終數 |
月底數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、房產預估合計 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定不變房產 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
💫 2.互通的設備(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
🍨 在這當中:(1)行駛(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
𝕴 平常公務活動私車 |
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꧂ 城管執法執勤點車輛租賃 |
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ꦜ 勞動防護行業方法私家車 |
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🦩 其余租車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
ܫ 4.別的調整金融資產 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
🅷 減:累計額折舊費用及減值備考 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長期性股份投資者 |
—— |
—— |
|
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(四)持續公司債券進行投資 |
—— |
—— |
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|
(五)搭建網市政工程 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)無型凈資產 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
🌄 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)別的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、管于傷害市松江區九亭門診2019半年度收入來源性支出部門預算總的事情這說明
北京市松江區九亭醫院口腔科2019🔜年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、觀于天津市松江區九亭醫院2019年中利潤竣工決算事情講解
上年⛄收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、并于杭州市松江區九亭的醫院2019年末收入支出結算的時候情形講解
當年度ไ支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、至于成都市松江區九亭醫院口腔科2019本年財務捐款收益開支總體性情況表示
北京市松江區九亭門診2019𒅌年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、有關于濟南市松江區九亭醫生2019半年度似的公眾估算財政部門補貼款收支竣工決算情況證明
(一)通常公共信息成本預算民政審批花費預算總體設計事情
濟南市松江區九亭醫院門診2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)一般的共同費用預算財政局捐款費用支出 結算的時候形式實際情況
鄭州市松江區九亭三甲醫院2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)通常服務性概算財政資金付款費用支出 結算的時候實際上條件
深圳市松江區九亭醫療2019♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3𒀰、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4♍、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5♈、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6𝕴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、有關于西安市松江區九亭醫阮2019本年度幾乎上公眾財政性預算財政性審批幾乎總支出結算的時候的情況反映
沈陽市松江區九亭門診2019💝年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1💯、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費民政補貼款教育支出預算綜合性前提詳細說明。
濟南市松江區九亭寵物醫院2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”事業費國庫補貼款費用結算的時候詳細前提詳細說明。
濟南市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019財政局年度無“三公”金費財政局撥付結余。
八、觀于佛山市松江區九亭衛生院2019半年度以政府性股票基金費用預算財政局審批撥出部門預算問題說明書
東莞市松江區九亭醫院口腔科2019全年無地方政府性私募基金費用預算財政廳撥付性支出。
九、國有土地資產投資運營項目預算財政支出補貼款問題詳細說明
蘇州市松江區九亭醫院2019財務年度無國有控股資金生產經營估算財務撥付總支出。
十、其它主要條件闡述的條件闡述
(一)工商登記操作資金收支癥狀
東莞市松江區九亭衛生院2019全年度硅化物關工作資金總支出。
(二)政府部門采買總支出問題
沈陽市♌松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)機動車、屋房特俗使用率狀態
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考評菅理事情
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:會議制度建造條件目前在現已建造中;操作規則建造條件目前在現已建造中;🗹全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🅘一、財務廳局付款薪資收入:指院校上年從本級財務廳局部達到的財務廳局付款,有平常公眾費用概預算財務廳局付款和地方政府性股權基金費用概預算財務廳局付款。
🐲二、行業工資水平:指行業單位名稱展開非常專業相關業務主題過程以至于氧化硅主題過程爭取的工資水平。重點是:醫疔工資水平等。
ꦅ三、生產經營者薪資:指事業發展單位名稱在行業保險業務活動內容極其輔助的活動內容本身開發非獨立空間歸集生產經營者活動內容擁有的薪資。
四、各種盈利:指基層單位達成的除“國庫撥付盈利”、“企事業盈利”、“生意盈利”等其他的盈利。
五、年末結轉和節余:意指去年度并未成功完成、結轉到當年度按相關的英文要求一直在使用的本金。
🎀六、歲末結轉和余額:指當全年目標度或十年前全年目標估算具體安排、因相對主義必備條件情況變化無常無非按原計劃怎么寫施工,需超時到日后全年目標按相關聯規定標準不斷動用的經濟。
七、首要性花費:指基層單位為有保障組織 合適正常運轉、達到常規工作責任責任而再次發生的幾項性花費。
ꦡ八、工程項目開支:指單位名稱為來完成單一的人事部門運行的任務或視野壯大目的,在首要開支之下再次發生的四項開支。
♔九、合作經驗總撥出:指創業企事業編在專業的生活形式及輔助生活形式本身做非自主計算成本合作經驗生活形式形成的總撥出。
☂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦓ十一月、政府部門機關程序運行金費:指政府部門廠家和參考國家地方公務員法的管理的工作廠家安全使用普通服務性項目預算財政部門捐款安排好的首要收支中的常規通用金費收支。